Тематические семинары

«Последние изменения налогового и бухгалтерского законодательства. Отдельные вопросы правоприменительной практики»

Алексей Куликов
Эксперт по налогообложению и правовым вопросам
Региональный информационный центр Сети КонсультантПлюс – компания «КомпасЛидера» приглашает Вас на семинар.

Стоимость участия:

1) Для клиентов компании «КомпасЛидера» БЕСПЛАТНО.

2) Для остальных участников - 3750 руб/чел*

*стоимость для второго участника − 3375 рублей.

Время проведения:

09:30 - 10:00 – регистрация участников;

10:00 - 13:00 – семинар с А. Куликовым.

В середине семинара запланирован небольшой перерыв на 10-15 минут.

Программа семинара:

1. Общие вопросы:

  • правовые последствия снижения кредитоспособности кредитной организации или отзыва лицензии (пределы должной осмотрительности, признание задолженности безнадёжной);
  • отдельные вопросы проведения мероприятий налогового контроля (выполнение требований о предоставлении документов, учёт результатов камеральной проверки при проведении выездной проверки, отсутствие должного налогового контроля, проведение инвентаризации по решению налогового органа, использование расчётного метода, пересчёт налоговой базы вследствие аффилированности организаций или дробления бизнеса, проверка контрагентов не «первого уровня»);
  • изменения в сфере административной ответственности (увеличение сроков давности за валютные правонарушения, усиление ответственности за грубое нарушение законодательства о бухгалтерском учёте, практика привлечения к административной ответственности за нарушения трудового законодательства).

2. НДС:

  • определение статуса налогоплательщика для физических лиц (вопросы применения статьи 143 НК РФ в совокупности со статьёй 11 НК РФ);
  • определение объекта налогообложения и налоговой базы (возмещаемые затраты, передача имущества на инвестиционной основе, недополученный доход по статье 303 ГК РФ, неосновательное обогащение по статье 1102 ГК РФ, бездоговорное пользование чужим имуществом, передача предмета залога, обеспечительный платёж, передача имущества в качестве дара, получение субсидий из бюджета);
  • анализ гражданско-правовых договоров на предмет учёта их условий в целях определения места реализации товаров, а также работ и услуг;
  • отдельные вопросы применения налоговых льгот (определённость в намерениях налогоплательщика и очевидность его фактической деятельности);
  • обоснованность применения налоговых ставок;
  • применение налоговых вычетов (документальное подтверждение, направленность на осуществление облагаемых НДС операций, вычет по счетам-фактурам от лиц, применяющих УСН, основания применения таможенного НДС в зависимости от момента окончания таможенных процедур, соблюдение трёхлетнего срока для возмещения НДС);
  • организация раздельного учёта (правило «5-ти процентов» при экспортных операциях, учёт стоимости СМР).

3. Налог на прибыль:

  • признание отдельных доходов (проценты по статье 317.1 ГК РФ, неустойка, оплата по государственному контракту, обеспечительный платёж);
  • документальное подтверждение расходов и экономическая целесообразность таковых;
  • последствия переквалификации взаимоотношений с аффилированными лицами (проценты по договорам займа, бонусы и премии)
  • методы признания расходов (пропорциональное признание доходов и расходов, момент признания отдельных работ или услуг);
  • признание отдельных видов расходов (формирование первоначальной стоимости ОС по договору лизинга, а также при субсидировании части затрат, расходы по благоустройству территории, списание объекта незавершённого капитального строительства, затраты на проведение медицинского осмотра и занятия спортом, надбавка за вахтовый метод, выплаты при увольнении, командировочные расходы, признание процентов по контролируемой задолженности с иностранным лицом).

4. Зарплатные налоги:

  • сроки выплаты заработной платы (статья 136 ТК РФ) и отпускных, оформление трудовых отношений с органом управления организацией;
  • квалификация компенсационных выплат (мнение КС России);
  • компенсационные выплаты (суточные, выходное пособие, санаторно-курортные путёвки, материальная помощь на приобретение лекарств, премии к юбилейным датам);
  • доходы физического лица в натуральной форме (программы лояльности, подарочные сертификаты), доход от уступки права требования (в том числе по договору займа);
  • доход в форме материальной выгоды;
  • вопросы исполнения обязанности налогового агента (в рамках агентского договора, по соглашению сторон договора, стандартные вычеты);
  • отдельные вопросы определения дохода индивидуального предпринимателя.

5. Имущественные налоги:

  • применение пересмотренной в судебном порядке кадастровой стоимости объекта недвижимости;
  • обоснованность применения пониженных ставок земельного налога;
  • исчисление налога на имущество по кадастровой стоимости в отношении разделённого объекта недвижимости.

С дополнительной информацией о лекторе можно ознакомиться в этом разделе. 

Регистрация закрыта

Вступайте в нашу группу в социальной сети Вконтакте, чтобы оставаться в курсе актуальных событий!