Тематические семинары

«Годовой отчет-2017. Изменения в законодательстве и текущая правоприменительная практика. Налоговая безопасность-2018»

Алексей Куликов /Николай Вильчур
Эксперт по налогообложению и правовым вопросам/ Руководитель консалтинговой компании, юрист
Учебный центр «КомпасЛидера» приглашает Вас на главный семинар года.

 

Время проведения:

09:30 — 10:00 – регистрация участников;

10:00 — 13:00 – семинар с А. Куликовым;

13:00 — 14:00 – гастрономический фуршет;

14:00 — 17:00 – семинар с Н. Вильчуром.

Программы семинара:

Часть I. Лектор А.Куликов.

I. Общие вопросы. 

1. Новое в налоговом контроле:

• право вышестоящего налогового органа на самостоятельную отмену решения нижестоящего налогового органа (в порядке контроля);
• определение критериев для признания налогов уплаченными при осуществлении платежей через «проблемные банки»;
• ожидаемые изменения в порядке возврата излишне взысканных налогов;
• возможное введение рассрочки по уплате недоимок, выявленных в результате налоговых проверок.

2. Пересмотр судебных решений вследствие изменений в судебной практике.

3. Добросовестность и заверения как способ минимизации не только гражданско-правовых, но и налоговых рисков (статья 406.1 ГК РФ).

II. НДС. 

1. Объект налогообложения:

• рекламные расходы;
• неотделимые улучшения арендованного имущества;
• переплата по договору, зачитываемая в счёт будущих платежей.

2. Применение налоговых льгот: льгота по передаче прав на программы для ЭВМ, льгота по объектам культурного наследия (практика Санкт-Петербурга и мнение ВС РФ). 

3. Комментарии Минфина России и ФНС России по оформлению «новых» счетов-фактур.

4. Обоснованность применения пониженных налоговых ставок.

5. Возмещение «таможенного» НДС, перенос вычета, доказывание экономической обоснованности расходов как основания для возмещения НДС.

6. Введение сокращённых сроков камеральных налоговых проверок по НДС в отношении налогоплательщиков с малыми налоговыми рисками.

III. Налог на прибыль.

1. Новые правила признания расходов в отношении объектов интеллектуальной собственности и расходов на повышение квалификации работников. Изменения в составе необлагаемых доходов при формировании фондов (капитала, чистых активов) организации.

2. Особенности признания доходов и расходов в виде курсовой разницы (мнение ВС РФ).

3. Необходимость доказывания обоснованности расходов.

4. Признание отдельных видов расходов.

IV. Зарплатные налоги.

1. Отказ ФНС России от учёта «старой» судебной практики по страховым взносам.

2. Внесудебная процедура урегулирования споров по сальдо расчётов на 01.01.2017 года.

3. Разъяснения ВС РФ по переносу расчётных периодов для расчёта пособия по беременности и родам.

4. Пересчёт страховых взносов для индивидуальных предпринимателей на основании сведений о доходах, представленных в налоговые органы.

5. Разъяснения по отдельным вопросам признания объекта обложения и необлагаемых выплат.

V. Имущественные налоги.

1. Вопросы применения отдельных налоговых льгот по налогу на имущество (статья 381.1 НК РФ). Изменения в части расчёта налога на имущество в отношении жилых помещений (статья 378.2 НК РФ).

2. Изменения в НК РФ в отношении земельного налога, связанные с изменением разрешённого вида землепользования (статья 396 НК РФ).
 

Часть II. Лектор Н.Вильчур.

1. Налоговая безопасность и оптимизация. Текущая ситуация и ближайшие перспективы.

    1.1. Налоговая безопасность бизнеса: составляющие и критерии эффективности.
    1.2. Смена отношения государства к оптимизации налогообложения: неизбежность изменений и риски переходного периода.
    1.3. Сценарный подход, как система построения моделей налоговой оптимизации нового поколения.           

2. Оптимизация налога на добавленную стоимость. Проблемы переходного периода.

    2.1. Завершение последнего этапа борьбы с незаконной оптимизацией НДС. Ужесточение преследования.
    2.2. Проблема перехода к новым моделям оптимизации. Как сделать его наименее проблемным.
    2.3. Проблема ответственности за прошедшие периоды. Способы снижения рисков.

3. Оптимизация налога на прибыль. Отказ от схем и применение сценарного подхода.

    3.1. Оптимизация налога на прибыль в отрыве от НДС: проблемы перехода и их решение.
    3.2. Сценарный подход, как инструмент обоснования дробления бизнеса и трансфертного ценообразования.
    3.3. Критические признаки неправильной оптимизации налога на прибыль и способы их исключения.

4. Оптимизация зарплатных налогов. Новые принципы взаимодействия с персоналом.

    4.1. Причины повышений рисков применения старых способов оптимизации зарплатных налогов.
    4.2. Принципы построения взаимодействия с сотрудниками при построении оптимизационных моделей.
    4.3. Сегментирование персонала и построение множественной модели оптимизации.

5. Методы взаимодействия с банками при получении наличных денежных средств.

    5.1. Получение наличных денежных средств: почему законная операция становится не только рискованной, но и неэффективной.
    5.2. Способы получения наличных и способы снижения потребности в них.
    5.3. Построение взаимоотношений с банками, с учетом повышения требований в отношении выдачи наличных.

6. Налоговые проверки: подготовка к ним и их прохождение. Необходимые внутренние регламенты.

     6.1. Критерии выбора налогоплательщиков для проверки: официальная и неофициальная версии.
     6.2. Новые методы проведения выездных налоговых проверок: сильные и слабые стороны.
     6.3. Необходимые регламенты по подготовке и сопровождению налоговых проверок: как разрабатывать и как применять.

7. Проверки силовых органов. Новые цели проверок и способы их достижения.

     7.1. Органы, проводящие проверки: их официальные и полуофициальные функции.
     7.2. Меры, позволяющие снизить вероятность проведения проверок силовыми органами.
     7.3. Подготовка к мероприятиям, проводимым силовыми органами: основные правила и                                практические советы. 

Регистрируясь на мероприятие, Вы подтверждаете своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности  

Перед регистрацией, ознакомьтесь пожалуйста с договором-оферты на оказание информационных услуг.   

По вопросам участия в семинаре Вы можете связаться с организаторами по телефонам:
(812) 320-44-22, доб.(2077) или 8-981-700-44-22
Регистрация закрыта

Вступайте в нашу группу в социальной сети Вконтакте, чтобы оставаться в курсе актуальных событий!