Тематические семинары

«Изменения налогового законодательства и правоприменительной практики по итогам первого квартала 2018 года»

Алексей Куликов
Эксперт по налогообложению и правовым вопросам
Учебный центр «КомпасЛидера» приглашает Вас на квартальный семинар по отчетности.

Стоимость участия:

1. Для клиентов компании «КомпасЛидера» — 2 780 рублей*

*для второго участника — 2 500 руб/чел.  

2. Стандартная стоимость участия — 4 200 рублей*

*для второго участника — 3 780 руб/чел.  

Время проведения:

09:30 - 10:00 - регистрация участников;

10:00 - 13:00 - семинар;

13:00 - 13:30 – ответы на вопросы.

*В середине семинара запланирован небольшой перерыв на 10-15 минут.

Программа семинара:

I. Общие вопросы.

1. Реализация налоговыми органами изменений в НК РФ по признанию задолженностей по налогам безнадёжными долгами на основании статьи 59 НК РФ, а также право налогоплательщика по признанию таковой в судебном порядке.

2. Применение статьи 54 НК РФ: приоритет усмотрения налогоплательщика.

3. Позиция Верховного Суда Российской Федерации по вопросам обязанности налогового органа, направленной на определение действительного размера налоговой базы.

4. Освобождение от налоговой ответственности налогового агента (мнение Конституционного Суда Российской Федерации).

5. Отдельные вопросы взаимодействия налоговых органов с иными органами государственной власти (в том числе, с правоохранительными органами).

6. Продление сроков «амнистии капиталов».

7. Вопросы практики применения трудового законодательства (обязательность выплаты премии, обязательность индексации заработной платы, обязательность медицинских работников).

II. НДС. 

1. Вопросы применения статьи 145 НК РФ в ходе мероприятий налогового контроля (выход для налогоплательщика при доначислении НДС).

2. Разъяснения ФНС России по вопросам применения норм в отношении металлолома и других «проблемных» групп товаров.

3. Негативная практика Верховного Суда Российской Федерации по применению бонусов, а также комментарии Минфина России.

4. Документальное подтверждение права на вычет по НДС: вычет на основании иных документов (не счетов-фактур), ошибки при оформлении отдельных реквизитов счетов-фактур.

5. Уточняющие разъяснения по порядку оформления книги покупок и книги продаж и счетов-фактур.

III. Налог на прибыль. 

1. Отдельные вопросы признания доходов для целей налогообложения.

2. Обоснование расходов для целей исчисления налога на прибыль: сделки с взаимозависимыми лицами, экономическое обоснование расходов, надлежащее документальное подтверждение расходов.

IV. Зарплатные налоги.

1. Изменения, направленные на сближение МРОТ и прожиточного минимума.

2. Устранение дискриминации при определении МРОТ для районов Крайнего Севера.

3. Некоторые спорные вопросы формирования объекта обложения страховыми взносами: материальная помощь, премия к Новому Году.

4. Разъяснения по освобождению от обложения страховыми взносами и применению пониженных тарифов.

5. Некоторые вопросы признания доходов: «зависшие» подотчётные суммы, материальная выгода.

V. Имущественные налоги. 

1. Применение льготы по налогу на имущество в отношении движимого имущества (разъяснения уполномоченных органов), в том числе с учётом показателя средней заработной платы по организации.

2. Квалификация активов в качестве основных средств как объекта обложения налогом на имущество.

3. Отдельные разъяснения по земельному налогу.

С дополнительной информацией о лекторе можно ознакомиться в этом разделе 

Регистрируясь на мероприятие, Вы подтверждаете своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности  

Перед регистрацией, ознакомьтесь пожалуйста с договором-оферты на оказание информационных услуг. 

По вопросам участия в семинаре Вы можете связаться с организаторами по телефонам:
(812) 320-44-22, доб.(2077) или 8-981-700-44-22
 

Регистрация закрыта

Вступайте в нашу группу в социальной сети Вконтакте, чтобы оставаться в курсе актуальных событий!